为提升审计质效,规范内审流程,2月24日集团公司召开2025年度权属单位经济效益审计集中进点见面会,集会对本次审计事情进行了具体安排,宣读了审计事情计划,审计组及被审计单位代表划分进行了亮相谈话。集团公司党委委员、纪委书记李铜川出席集会并宣布讲话。

集会指出,目前公司正处在生长的要害时期,各级领导对企业的运营治理有着更高的要求和更严的标准,各单位一定要提高政治站位,认清形势,充分认识审计对经济运动监督作用的重要性。
集会要求,各单位要严格凭据审计组的要求,实时、准确、完整地提供相关资料和数据,确保审计事情高效推进。同时被审计单位应把此次审计作为发明问题、解决问题的良好契机,通过整改问题,完善内部治理,举一反三,标本兼治。
集会强调,2025年集团公司内控及合规体系结果即将落地实施,此次内部审计事情的开展,是集团强化内部治理、提升危害防控能力的重要举措,各单位要高度重视,全力配合,审计组成员要严守事情纪律,充分发挥审计与纪检协同事情机制,不绝提升审计质效,助力企业在合规的轨道上稳健前行。
加入本次审计的小组成员,相关单位领导、业务卖力人共30余人加入了本次集会。